题名:
上市公司内部控制缺陷披露与审计师客户风险管理策略研究   shang shi gong si nei bu kong zhi que xian pi lou yu shen ji shi ke hu feng xian guan li ce lue yan jiu / 佘晓燕著 ,
ISBN:
978-7-5218-2088-1 价格: CNY88.00
语种:
chi
载体形态:
286页 图 24cm
出版发行:
出版地: 北京 出版社: 经济科学出版社 出版日期: 2021
内容提要:
本书在详细介绍国内外内部控制信息披露制度演进并具体剖析我国上市公司内部控制信息披露现状的基础上, 探究外部审计师在企业内部控制审计工作中面临的客户风险, 继而结合国内外学者和相关机构的发现, 系统地分析了审计师面对内部控制缺陷时的具体风险管理行为, 包括内部控制的审计过程、审计师在内部控制缺陷识别和认定过程中的专业判断能力及影响因素, 以及上市公司存在不同类型、不同严重程度的内部控制缺陷时审计师可能采取的客户风险管理策略。 
主题词:
上市公司   企业内部管理 中国
中图分类法:
F279.246 版次: 5
主要责任者:
佘晓燕 she xiao yan 著
附注:
国家自然科学基金地区项目“审计费用、审计师更换与内部控制缺陷披露”(71262017) 资助 
责任者附注:
佘晓燕, 云南财经大学会计学院教授, 管理学博士。